台属各部门:
为规范我台内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,保障科技创新活动健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国科学院内部审计工作规定》,结合我台实际情况,修订了《国家天文台内部审计实施细则》(详情见台内部网站通知公告),现在台内广泛征求意见。
如对本细则有任何意见和建议,请于2021年9月9日前予以反馈。
联系人:师至桢 shizhizhen@nao.cas.cn
国家天文台纪监审办公室
2021年9月2日
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